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問題已解決
申報(bào)注冊100萬資本印花稅,認(rèn)繳制,為什么老會計(jì)做賬。借,庫存現(xiàn)金100萬,貸,實(shí)收資本100萬。



你好,認(rèn)繳制沒有實(shí)際出資,是不能通過實(shí)收資本核算
這樣做分錄是錯誤的
2018 10/11 15:05

84785003 

2018 10/11 15:12
我看老會計(jì)都是這樣做帳的

鄒老師 

2018 10/11 15:13
你好,這樣的分錄是錯誤的,實(shí)際收到投資,貸方才通過實(shí)收資本核算的

84785003 

2018 10/11 15:15
那不這樣做,發(fā)生的支出,都是用現(xiàn)金支付的,不這樣做,怎么做合適?是按支出總金額,認(rèn)繳實(shí)收資本,?還是做借,庫存現(xiàn)金,貸,其他應(yīng)付款。?

鄒老師 

2018 10/11 15:16
你好,不需要做這個(gè)分錄
發(fā)生相應(yīng)費(fèi)用 就 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款等科目

84785003 

2018 10/11 15:19
如果是借的公司的,其他應(yīng)付款,明細(xì),寫誰?

鄒老師 

2018 10/11 15:22
你好,就是公司名稱 其他應(yīng)付款——某某公司

84785003 

2018 10/11 15:28
那要是借的個(gè)人的,老板的,是不是貸,其他應(yīng)付款~某某人

鄒老師 

2018 10/11 15:33
你好,是的,是這樣處理的
