當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額大于銷項(xiàng)發(fā)票金額,為什么還要繳納按照開票金額百分之一的所得稅!



進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額大于銷項(xiàng)發(fā)票金額,跟是否繳納企業(yè)所得稅沒有必然聯(lián)系。所得稅是按照當(dāng)期利潤申報(bào)的
2018 11/12 20:58

84784951 

2018 11/12 21:04
我就是搞不明白,我印象中所得稅是利潤的百分之25來計(jì)算的,為什么我們外賬會(huì)計(jì)說有個(gè)負(fù)稅率!如果開了300萬的發(fā)票按照1%的負(fù)稅率就是要交3萬的所得稅!

彩麗老師 

2018 11/12 21:06
每個(gè)公司都有所得稅稅負(fù)率,專門做外賬的會(huì)計(jì)會(huì)按照稅負(fù)率繳納所得稅。

84784951 

2018 11/12 21:13
那這個(gè)負(fù)稅率是固定的嗎?可以按照千分之一來算嗎?

彩麗老師 

2018 11/12 21:15
可以理解為是固定的,按照千分之一來算稅局可能就會(huì)對你公司進(jìn)行查賬了

84784951 

2018 11/12 21:17
專門做外賬的會(huì)計(jì)不是按照當(dāng)期利潤計(jì)算所得稅的嗎?正規(guī)不是應(yīng)該按照利潤計(jì)算嗎?

彩麗老師 

2018 11/12 21:32
正規(guī)是按照當(dāng)期利潤申報(bào)繳納,大部分的外賬會(huì)計(jì)都會(huì)有自己的操作方法

84784951 

2018 11/12 21:37
他跟我說稅負(fù)率是根據(jù)繳納稅款/銷售不含稅收入!但是這個(gè)算出來的應(yīng)該是增值稅的稅負(fù)率啊!然后這個(gè)稅負(fù)率×不含稅收入就是所得稅!我想不通?。?/div>

彩麗老師 

2018 11/12 22:31
增值稅的稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)交增值稅額/銷售不含稅收入*100%
所得稅的稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額/利潤總額×100%。


相關(guān)問答
查看更多-
老師好!如果銷項(xiàng)金額大于進(jìn)項(xiàng)金額怎么辦
537
-
老師!一般納稅人公司,10月銷項(xiàng)金額30萬,進(jìn)項(xiàng)金額10萬。11月銷項(xiàng)金額0,進(jìn)項(xiàng)金額10萬。12月銷項(xiàng)金額0進(jìn)項(xiàng)金額10萬。這樣10月份繳納的增值稅額32000,能不能退回來?
547
-
發(fā)票金額大于實(shí)際收款金額的差額如何確認(rèn)?
2491
-
在報(bào)員工個(gè)人車輛使用費(fèi)時(shí),報(bào)賬金額是否一定得與發(fā)票金額一致?所提供發(fā)票金額大于報(bào)賬金額是否可以
523
-
沒有銷售合同,怎么繳納印花稅的金額。進(jìn)項(xiàng)稅怎么繳納印花稅的金額,是按認(rèn)證發(fā)票的金額交嗎
812