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老師,做外賬,如果費(fèi)用票據(jù)沒拿回來,此季度又不想繳稅,可不可以先做借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用,等費(fèi)用回來,再?zèng)_掉這個(gè)分錄做實(shí)際票據(jù)的分錄。



您好!可以的??梢韵葧汗?/div>
2018 11/22 11:43


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預(yù)提費(fèi)用沖銷時(shí)候要做和當(dāng)時(shí)相反的分錄,如果是借:管理費(fèi)用,貸,預(yù)提費(fèi)用,沖銷時(shí)候,直接借預(yù)提費(fèi)用,貸,管理費(fèi)用嗎?這里的費(fèi)用出現(xiàn)貸方有關(guān)系嗎?
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生產(chǎn)加工企業(yè)每月計(jì)提的電費(fèi)如何做分錄?實(shí)際票據(jù)回來如何沖抵?
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老師你好,內(nèi)賬和外賬什么做呢?票據(jù)是什么分出來?公司所有的支出都是從私戶支出去,得回來的發(fā)票可以拿來做外賬嗎?
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次月收到實(shí)際票據(jù),把前述分錄沖紅,然后做分錄:借 XX費(fèi)用,貸 現(xiàn)金或者銀行存款。
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請(qǐng)問我1季度計(jì)提費(fèi)用,我之前做的分錄是借管理費(fèi)用—預(yù)提,貸其他應(yīng)付—負(fù)債?,F(xiàn)在發(fā)票來了,我用的借其他應(yīng)付款負(fù)債貸其他應(yīng)付款—法人借款,可以不
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