問題已解決
殘保金賬務(wù)處理:先計提,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,繳納時借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,對么,這個殘保金和個稅申報沒啥關(guān)系吧?



不是,這個是通過其他應(yīng)付款處理,是的和個稅沒多大關(guān)系。
2018 12/10 17:38

84784993 

2018 12/10 17:50
之前有個老師告訴我這么做的?,我需要改么?如果更改要怎么弄更改,這是九月的賬了?

84784993 

2018 12/10 17:50
老師到底哪個對?。?/div>

maize老師 

2018 12/10 17:54
2241 其他應(yīng)付款
一、本科目核算企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利、應(yīng)交稅費、長期應(yīng)付款等以外的其他各項應(yīng)付、暫收的款項。企業(yè)(保險)應(yīng)交納的保險保障基金,也通過本科目核算。
二、本科目可按其他應(yīng)付款的項目和對方單位(或個人)進行明細核算。
三、企業(yè)采用售后回購方式融入資金的,應(yīng)按實際收到的金額,借記“銀行存款”科目,貸記本科目?;刭弮r格與原銷售價格之間的差額,應(yīng)在售后回購期間內(nèi)按期計提利息費用,借記“財務(wù)費用”科目,貸記本科目。按照合同約定購回該項商品等時,應(yīng)按實際支付的金額,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。
四、企業(yè)發(fā)生的其他各種應(yīng)付、暫收款項,借記“管理費用”等科目,貸記本科目;支付的其他各種應(yīng)付、暫收款項,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。
五、本科目期末貸方余額,反映企業(yè)應(yīng)付未付的其他應(yīng)付款項。


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