問題已解決
老師請問,進項稅額轉(zhuǎn)出,到月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)



借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費--未交增值稅
2018 12/11 16:39

84784983 

2018 12/11 16:47
不是,這月有張職工福利費的發(fā)票,己認證,帳務己做了進項稅額轉(zhuǎn)出,月底要結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)

張艷老師 

2018 12/11 16:48
這樣的話,
借:管理費用等--福利費 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:本年利潤 貸:管理費用等--福利費

84784983 

2018 12/11 16:54
進項稅額轉(zhuǎn)出不結(jié)轉(zhuǎn),我這月應交的稅額和帳上數(shù)據(jù)不對

張艷老師 

2018 12/11 16:57
這個進項稅額轉(zhuǎn)出是會造成賬上和稅表的數(shù)據(jù)對不上的,是正常的賬務調(diào)整。

84784983 

2018 12/11 16:59
怎么調(diào)

張艷老師 

2018 12/11 17:00
這個不用調(diào)的,也調(diào)不了的。是正常的進項稅額轉(zhuǎn)出造成的。

84784983 

2018 12/11 18:09
那進項稅額轉(zhuǎn)出科目永遠有余額

張艷老師 

2018 12/11 18:14
年末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,就不帶余額了。
