問題已解決
做暫估入庫分錄,借:庫存商品,貸應付賬款-暫估:然后借:發(fā)出商品,貸庫存商品,下個月收到發(fā)票的時候沖減暫估入庫這個分錄,發(fā)出商品這個分錄不需要沖減嗎?



你好,如果發(fā)出商品金額沒有錯誤,是不需要調(diào)整的
2018 12/12 09:12

84784981 

2018 12/12 09:22
那就是我暫估入庫的時候按不含稅單價入庫對嗎,然后,下個月收到發(fā)票紅沖,按收到的發(fā)票實際金額紅沖,如果發(fā)出商品也有錯,那就把兩個分錄都紅沖了

鄒老師 

2018 12/12 09:25
你好,是的,是這樣處理的
