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問題已解決

減免稅款借方有余額年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784966| 提問時間:2019 01/04 09:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是什么原因形成的減免稅款? 這個是一般納稅人?
2019 01/04 09:11
84784966
2019 01/04 09:40
是一般納稅人,航天服務(wù)費用
84784966
2019 01/04 09:45
?????????
鄒老師
2019 01/04 09:55
你好,這個是需要與未交增值稅沖銷的 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額)
84784966
2019 01/04 10:23
老師,是這樣的,我們單位前一段時間收到了失業(yè)保險基金管理中心給付的穩(wěn)崗補貼,我之前在網(wǎng)上查都說是做營業(yè)外收入,然后前兩天我們單位做人事的給的文件又說是要求??顚S?,體現(xiàn)用處,可是我這么做體現(xiàn)不出來???麻煩問一下正常收到這個補貼我應(yīng)該如何做憑證,如果我做的不對的話需要怎么調(diào)整呢?
84784966
2019 01/04 10:30
??????????
鄒老師
2019 01/04 10:37
你好,如果是專款專用 借;銀行存款 貸;專項應(yīng)付款 如果是沒有限定用途 借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入
84784966
2019 01/04 10:56
這個專項應(yīng)付款是指其他應(yīng)付款下設(shè)明細科目嗎?老師麻煩您幫我看看這個文件的意思是不是那我就得進到其他應(yīng)付款里?然后我再支付社保的時候先支出其他應(yīng)付款,不足再走銀行?
84784966
2019 01/04 11:05
這個補貼是針對我家之前繳納的保險按一定比例返還的,用于對企業(yè)的補貼,那么我再支出的時候就是可以正常走費用的,不用嗎?如果我記到其他應(yīng)付款里的話,等到我支付的時候我就不能走費用了?
鄒老師
2019 01/04 13:00
你好,專項應(yīng)付款不是其他應(yīng)付款的明細科目 收到 借;銀行存款 貸;專項應(yīng)付款 發(fā)生相應(yīng)支出 借;管理費用等科目 貸;銀行存款 同時 借;專項應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入
84784966
2019 01/04 15:26
老師,根據(jù)規(guī)格型號,用公式自動求出結(jié)存數(shù)量和金額,這個怎么算呢?
鄒老師
2019 01/04 15:30
你好,不同規(guī)格型號的不得放在一張表格登記的 同一個型號,結(jié)存數(shù)量=期初庫存+本期購入—本期銷售數(shù)量 金額=期初庫存金額+本期購入金額—本期銷售結(jié)轉(zhuǎn)金額
84784966
2019 01/04 15:45
我想要的是一個函數(shù)公式能完成不同型號之間相同型號的結(jié)存
鄒老師
2019 01/04 15:48
你好,這個就是表格公式設(shè)置 的問題,這個我不擅長,不好意思 你可以在群里問一下Excel老師
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