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問題已解決

2018年12月有轉(zhuǎn)出增值稅,報12月增值稅時怎么處理?

84784967| 提問時間:2019 01/09 15:52
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一冉老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
填列到附表-進項報表的進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 01/09 15:53
84784967
2019 01/09 15:54
在進項稅認(rèn)證系統(tǒng)需不需要做轉(zhuǎn)出處理
一冉老師
2019 01/09 16:10
不需要 已認(rèn)證的 謝謝
84784967
2019 01/09 16:13
老師,就是憑證上轉(zhuǎn)出和報增值稅時填報在進項稅轉(zhuǎn)出就可以了,其他的就不需要在處理了?
一冉老師
2019 01/09 16:21
是的 申報表上寫進項轉(zhuǎn)出
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