問題已解決
現(xiàn)在1年底,進銷項年累計金額一次結(jié)轉(zhuǎn)清零,在最后12月有進項沒有銷項情況下,是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-留底進項稅額嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(年累計數(shù)) 進項轉(zhuǎn)出(年累計數(shù)) 進項留底(認證未抵扣金額)貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅(年累計數(shù)) 應(yīng)交增值稅-進項(年累計數(shù)) 這樣做可以嗎



您好,將留抵的金額留在進項稅額,把其他明細科目結(jié)轉(zhuǎn)為0
2019 01/11 12:27

84784956 

2019 01/11 12:40
在結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額時候,只結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)抵扣的進項,未抵扣的不做結(jié)轉(zhuǎn)對嗎,我這樣理解對嗎

吳月柳 

2019 01/11 17:34
對的,理解正確,抵扣的才做結(jié)轉(zhuǎn)
