問題已解決
年末應(yīng)交稅費科目應(yīng)該怎么核對?銷項進(jìn)項余額不為0是否正常



你好!月應(yīng)該是下個月要繳納的稅金
2019 01/11 17:06

84784948 

2019 01/11 17:19
老師您好,下月要繳納的稅金不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?

QQ老師 

2019 01/11 17:23
你好!是的,這樣當(dāng)年的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅就應(yīng)該是零 除非你們有留底

84784948 

2019 01/11 17:25
不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?直接在繳納時沖掉

QQ老師 

2019 01/11 17:25
你好!按規(guī)定是要結(jié)轉(zhuǎn)的

84784948 

2019 01/11 18:16
還有老師,報表已經(jīng)出了,現(xiàn)在把應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費里會影響報表嗎

QQ老師 

2019 01/11 20:21
你好,那就一月份再轉(zhuǎn)吧。
