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問題已解決
小規(guī)模納稅人,今天發(fā)現(xiàn)上月有張發(fā)票征收率開成了5%,因?yàn)榧径炔怀?萬,所以免增值稅,所以今天申報(bào)也是先按這張5%的錯(cuò)誤發(fā)票申報(bào)的,那我現(xiàn)在是不是要紅沖,開一張一樣的紅字發(fā)票,再開一張正確的3%藍(lán)字發(fā)票,但這樣應(yīng)交增值稅貸方就是一個(gè)負(fù)數(shù)金額,難道下季度我超過9萬的時(shí)候繳納增值稅的時(shí)候可以抵扣這負(fù)數(shù)嗎



如果是增值稅專票的,是不免稅的
2019 01/14 18:33

84785021 

2019 01/14 18:37
我是普通發(fā)票

三寶老師 

2019 01/14 18:45
你稅率開錯(cuò)的話,你需要去稅務(wù)局柜臺手工申報(bào),是免稅,沒交稅,不涉及退稅和抵扣問題

84785021 

2019 01/14 18:50
因?yàn)楫?dāng)時(shí)做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅500,貸:營業(yè)外收入500,比如我貸方應(yīng)交增值-200,那我再做一筆這樣的分錄就可以了吧,因?yàn)楫?dāng)時(shí)計(jì)入營業(yè)外收入是500

三寶老師 

2019 01/14 18:53
是的,做個(gè)相同分錄的負(fù)數(shù)憑證

84785021 

2019 01/14 18:55
如果下季度沒有發(fā)生業(yè)務(wù),那營業(yè)外收入就是一個(gè)負(fù)數(shù),利潤表上營業(yè)外收入可以是負(fù)數(shù)嗎

三寶老師 

2019 01/14 18:59
1月份做涉及12月?lián)p益憑證的話,通過以前年度損益科目處理

84785021 

2019 01/14 19:06
我是小規(guī)模,沒有這個(gè)科目

三寶老師 

2019 01/14 19:09
加個(gè)科目就是,企業(yè)可以根據(jù)需要自行添加會計(jì)科目

84785021 

2019 01/14 19:10
而且最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=年初數(shù)+利潤表凈利潤,這個(gè)勾稽關(guān)系就破壞了

三寶老師 

2019 01/14 19:17
你說的公式不全面,假如你本年分配利潤給股東呢?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=年初數(shù)+利潤表凈利潤+利潤分配本期數(shù)

84785021 

2019 01/14 19:18
問題不分配利潤給股東

三寶老師 

2019 01/14 19:21
我舉個(gè)例子而已,年底資產(chǎn)負(fù)債表期末余額要考慮利潤分配的本年發(fā)生數(shù)的

84785021 

2019 01/14 19:25
但光從資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上只能看出有一定差額,這樣申報(bào)能成功嗎?有其他財(cái)務(wù)人員說要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)

三寶老師 

2019 01/14 19:26
肯定能申報(bào)成功。你調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),有可能會引起稅務(wù)局的盤問

84785021 

2019 01/14 19:28
意思不管它,如果我做到當(dāng)期費(fèi)用可以嗎,這樣就不存在報(bào)表不平了

三寶老師 

2019 01/14 19:31
就幾百塊錢,沒必要這么糾結(jié)吧。規(guī)范點(diǎn),就調(diào)以前年度損益,不規(guī)范,按重要性來說,也就幾百塊錢,稅務(wù)也不會計(jì)較。即使調(diào)了,對你報(bào)表也不會不平,只是你覺得不平而已

84785021 

2019 01/14 19:32
像老師你們做匯算清繳的時(shí)候都不調(diào)年初數(shù)嗎

三寶老師 

2019 01/14 19:33
不想惹來稅務(wù)局,不調(diào)年初數(shù)

84785021 

2019 01/14 19:34
好吧

三寶老師 

2019 01/14 19:35
那我們結(jié)束這個(gè)問題?祝你工作愉快
