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小規(guī)模納稅人之前月份開票錯(cuò)誤,要開負(fù)數(shù)發(fā)票。1.開票不到9萬沒交增值稅,是不是開負(fù)數(shù)發(fā)票,再重新開正確的,報(bào)稅按正確的報(bào),之前的申報(bào)需要處理什么嗎?2.之前開票交了增值稅,開負(fù)數(shù)發(fā)票再開正確的后,納稅申報(bào)怎么弄呢?



你好,只要在當(dāng)月開負(fù)數(shù)發(fā)票,再開一張正確的,就可以。之前的申報(bào)表不用處理,本月申報(bào)時(shí)也不影響,因?yàn)槭且回?fù)一正。
2019 01/30 21:19

84785010 

2019 01/30 21:28
如果之前月份發(fā)票金額開多了,那之后季度開負(fù)數(shù)發(fā)票,開了正確金額的,之前不是多繳納增值稅了嘛,要怎么處理呢

冰兒老師 

2019 01/30 21:30
之前開多了有交增值稅嗎?

84785010 

2019 01/30 21:32
季度超過9萬,交了增值稅

冰兒老師 

2019 01/30 21:35
你好,你可以申請(qǐng)退稅。

84785010 

2019 01/30 21:41
那如果之前月份開的票交了增值稅,但票開得不對(duì)。之后月份開負(fù)數(shù)發(fā)票,開了正確的發(fā)票而且金額更大,也要交增值稅,這種情況怎么處理呢

冰兒老師 

2019 01/30 21:41
那你只有交稅了。交的也是差額啊。
