問題已解決
18年11月的分錄做錯了,該怎么修改,是做相反分錄沖平,還是返結(jié)賬回去修改?



18年結(jié)賬了,企業(yè)所得稅也報了。
2019 02/15 12:34

84784964 

2019 02/15 12:53
做相反的分錄沖平,然后做一個正確的?

84784964 

2019 02/15 16:21
老師我把專票看成普票了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整

84784964 

2019 02/15 16:22
我這樣做結(jié)果看其他應(yīng)付賬款余額多了個3.99

84784964 

2019 02/15 16:27
那我其他應(yīng)付賬款還有,-133.01

84784964 

2019 02/15 16:33
謝謝老師

84784964 

2019 02/15 16:38
老師我還想問一下,那我以前錯誤的憑證,用了其他應(yīng)付賬款這個科目,我看你更正后就沒有這個科目,他的余額會不會多一筆這個數(shù)字,因為我沒有對沖。

84784964 

2019 02/15 16:43
我不記得了,現(xiàn)在看其他應(yīng)付賬款無余額。

bamboo老師 

2019 02/15 12:32
您好
請問您2018年已經(jīng)結(jié)帳了么

bamboo老師 

2019 02/15 12:35
那您只能今年調(diào)整了

bamboo老師 

2019 02/15 12:54
做一份跟錯誤分錄相同的紅字分錄 然后做一份正確的藍字分錄

bamboo老師 

2019 02/15 16:22
請問您當(dāng)時的分錄是怎么寫的 大概多少金額

bamboo老師 

2019 02/15 16:24
調(diào)整分錄這樣寫
借:管理費用 -3.99 借方紅字
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 3.99 借方藍字

bamboo老師 

2019 02/15 16:28
你就只要寫我這筆分錄調(diào)整就好了 您上面寫的都刪除

bamboo老師 

2019 02/15 16:34
不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。?/div>

bamboo老師 

2019 02/15 16:38
您其他應(yīng)付款后面付款沒有?

bamboo老師 

2019 02/15 16:43
那就是您已經(jīng)付款了 現(xiàn)在只需要做我寫的一筆分錄就好了

