問題已解決
之前會計做的金稅盤交費(fèi)分錄,造成減免稅款科目一直有余額,該怎么處理?



這個減免稅額是可以沖抵應(yīng)交稅款的,把分錄沖紅,到下月做賬時沖抵應(yīng)交稅費(fèi)「增值稅」
2019 02/20 17:28

84785019 

2019 02/20 17:36
老師,這是以前年度做的,現(xiàn)在直接調(diào)可以?

趙英老師 

2019 02/20 17:50
通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)營業(yè)外收入。

84785019 

2019 02/20 18:19
老師會計分錄怎么

趙英老師 

2019 02/21 00:06
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用

趙英老師 

2019 02/21 00:07
前面那筆分錄可以直接沖紅
