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問(wèn)題已解決
接手之前的會(huì)計(jì)做的賬應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅科目余額從九月開(kāi)始一直在貸方,應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅從12月開(kāi)始在借方,要把這兩個(gè)科目的余額調(diào)為0嗎?分錄怎么做呢?



借:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅
2019 03/12 14:29
