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問(wèn)題已解決

上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額這月還可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/01 09:35
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
您好,可以的,上月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月也是可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,您只需要在增值稅附表二進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填報(bào)就可以了。 為您提供解答,如滿意,請(qǐng)五星好評(píng)哦
2019 03/01 09:36
84785001
2019 03/01 09:51
好的,謝謝。會(huì)計(jì)分錄又如何做呢?
沈家本老師
2019 03/01 09:55
比如您是因?yàn)橥素浰赃M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,則分錄為 借:應(yīng)收賬款 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 為您提供解答
84785001
2019 03/01 09:56
額,我是建安行業(yè)有些是不允許抵扣的
沈家本老師
2019 03/01 11:27
您好,如果您不允許抵扣。那么您分錄可以為 借:在建工程 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 為您提供解答
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