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問題已解決
內(nèi)帳關(guān)于稅方面的內(nèi)帳的增值稅怎么處理的。就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)這些,怎么區(qū)別,哪些要做到內(nèi)帳去的



你好。有的直接把需要繳納的稅金作為費(fèi)用處理。
2019 03/01 22:00

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2019 03/01 22:02
以前公司是這么做的,老師看下有沒問題,首先內(nèi)帳如果是開票的客戶,確認(rèn)收入就確認(rèn)銷項(xiàng)稅。含稅采購就確認(rèn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。然后到了后面認(rèn)證了多少進(jìn)項(xiàng)票,就把待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。然后正常像外帳那樣繳納上月增值稅,附加稅,計(jì)提當(dāng)月增值稅,附加稅。

84785039 

2019 03/01 22:03
如果直接把繳納的稅金做費(fèi)用處理。那這樣的話,內(nèi)帳實(shí)際收入117萬,后面確認(rèn)是要開票的,那不用分別確認(rèn)不含稅金額,以及稅額嗎

言巖老師 

2019 03/02 04:42
你好。以前做的是挺正規(guī)的做法。也是可以的。內(nèi)賬沒有必須要怎么樣做,只要能夠核算清楚就行。
