當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
員工先墊付的材料款訂金當(dāng)月沒做賬,跨月后再做賬的會(huì)計(jì)分錄怎么做?



收到材料了嗎 ?錢給員工了嗎?
2019 03/22 19:23

84784982 

2019 03/22 19:27
錢還沒給員工。材料也未收到

84784982 

2019 03/22 19:27
材料收到了,說錯(cuò)了

玲老師 

2019 03/22 19:39
借原材料 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款 -XX員工

84784982 

2019 03/22 19:41
不用走預(yù)付賬款科目是嗎

84784982 

2019 03/22 19:44
可以這樣做嗎員工報(bào)銷預(yù)付款時(shí):借預(yù)付賬款,貸:其他應(yīng)付款-員工,同時(shí)借:其他應(yīng)付款-員工,貸:庫存現(xiàn)金。

84784982 

2019 03/22 19:45
收到材料時(shí):借:原材料,貸:預(yù)付賬款,銀行存款

玲老師 

2019 03/22 19:46
你沒設(shè)置應(yīng)付也可以用預(yù)付

84784982 

2019 03/22 19:49
那我這樣做可以嗎

玲老師 

2019 03/22 19:56
借原材料 貸預(yù)付賬款 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 -XX員工 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
