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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,但是本月才支付費(fèi)用和收到發(fā)票,那上月可以確認(rèn)成本么



同學(xué)。上月如果沒預(yù)估,只能作為本月。
2019 03/24 14:16

84784962 

2019 03/24 14:18
怎么預(yù)估呢?預(yù)估分錄是?

陳詩晗老師 

2019 03/24 14:19
借:Xx費(fèi)用-預(yù)估
貸:應(yīng)付賬款-預(yù)估

84784962 

2019 03/24 14:21
我這個(gè)要做主營業(yè)務(wù)成本的

陳詩晗老師 

2019 03/24 14:23
你是什么就做什么,這個(gè)你自行確定 。

84784962 

2019 03/24 14:25
這樣可以么?

陳詩晗老師 

2019 03/24 14:27
同學(xué)。你如果是暫估,你要根據(jù)你的合同,沒有票據(jù)的情況下預(yù)估,那么你分錄后面要加上預(yù)估的明細(xì)科目

84784962 

2019 03/24 14:30
有發(fā)票的呢?這個(gè)就是有發(fā)票的,但是還有2072元是本月支付的

陳詩晗老師 

2019 03/24 14:32
有發(fā)票的你直接 計(jì)入當(dāng)期成本或費(fèi)用就行了。分錄是對(duì)的。

84784962 

2019 03/24 14:33
還有2072元是本月支付的做成應(yīng)付賬款對(duì)么?

陳詩晗老師 

2019 03/24 14:37
是的,沒有支付的作應(yīng)付賬款

84784962 

2019 03/24 14:52
老師,這個(gè)上月預(yù)估分錄和本月付款分錄怎么做?。?/div>

陳詩晗老師 

2019 03/24 14:55
預(yù)估的處理是,在實(shí)際收到票據(jù)時(shí)把之前預(yù)估的分錄沖紅,然后再根據(jù)發(fā)票做一筆正常的分錄。

84784962 

2019 03/24 14:55
那成本還是到本月來了么?

陳詩晗老師 

2019 03/24 14:59
同學(xué)。你當(dāng)時(shí)預(yù)估的月是計(jì)的成本。你現(xiàn)在收到發(fā)票一個(gè)紅字憑證一個(gè)藍(lán)字憑證,金額會(huì)發(fā)生變動(dòng) ?
你不要嚇我

84784962 

2019 03/24 15:01
不是,我是說我上月預(yù)估一個(gè)成本,本月收到發(fā)票沖紅預(yù)估,然后在做一筆成本分錄,那成本不就到本月了么?

陳詩晗老師 

2019 03/24 16:39
比如你1月預(yù)估了成本,是不是1月有了成本。
然后你2月收到發(fā)票,一筆負(fù)的成本,一筆正的成本。2??根本沒有成本變化。

84784962 

2019 03/24 16:43
呃呃,是的啊

陳詩晗老師 

2019 03/24 16:49
那就對(duì)了噻,沒有影響你當(dāng)月

84784962 

2019 03/24 16:51
嘻嘻,剛才把自己繞暈了,謝謝老師啦

陳詩晗老師 

2019 03/24 17:14
不客氣,祝你工作愉快


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