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實(shí)務(wù)
問題已解決
是小規(guī)模納稅人 在季度有一張代開專票做紅沖,稅款已繳納,現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,但是需要先將此季度增值稅申報(bào)完成,主稅為負(fù)數(shù),才可退稅,增值稅申報(bào)表該如何填寫?紅沖發(fā)票已重新開具。



你好,代開那欄不填數(shù),預(yù)交填上代開繳納的稅金,就是退稅的金額了。
2019 04/08 09:41

是小規(guī)模納稅人 在季度有一張代開專票做紅沖,稅款已繳納,現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,但是需要先將此季度增值稅申報(bào)完成,主稅為負(fù)數(shù),才可退稅,增值稅申報(bào)表該如何填寫?紅沖發(fā)票已重新開具。
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