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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)上是不是這樣處理:借:銷(xiāo)售費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 庫(kù)存商品



你好,產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送給客戶分錄:
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2019 04/10 16:33

84784983 

2019 04/10 16:36
如果這樣不確認(rèn)銷(xiāo)售收入單確認(rèn)稅的話 稅務(wù)系統(tǒng)上該怎么報(bào)稅 未開(kāi)票收入和稅金就對(duì)不上了 可以嗎

84784983 

2019 04/10 16:40
老師,那報(bào)稅怎么報(bào)呢 收入和稅對(duì)不上能行嗎

84784983 

2019 04/10 16:48
老師還在嗎

紫藤老師 

2019 04/10 16:51
你好,在的,在咨詢稅務(wù)局

84784983 

2019 04/10 17:01
麻煩老師幫我問(wèn)一下

紫藤老師 

2019 04/10 17:04
你好,咨詢了,要申報(bào)增值稅的,如果沒(méi)有開(kāi)票就在未開(kāi)票那欄填寫(xiě)

84784983 

2019 04/10 17:04
只填寫(xiě)稅金 不填收入 是可以的 對(duì)嗎

紫藤老師 

2019 04/10 17:10
你好,對(duì)的,視同銷(xiāo)售納稅

紫藤老師 

2019 04/10 17:10
你可以撥打12366咨詢更具體的
