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所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)一筆應該做成本的計入了招待費用,如何調整?分錄怎么寫?

84785002| 提問時間:2019 04/13 09:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,從招待費明細調整到成本 借;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本 貸;以前年度損益調整——管理費用——業(yè)務招待費
2019 04/13 09:48
84785002
2019 04/13 09:54
這筆分錄是做在當月還是做在哪里?
鄒老師
2019 04/13 10:02
你好,是做到發(fā)現(xiàn)有錯誤的月份
84785002
2019 04/13 10:04
那所得稅匯算清繳,業(yè)務招待費按調整過來的填寫嗎?
鄒老師
2019 04/13 10:11
你好,是的,是這樣填寫的
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