問題已解決
所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)一筆應該做成本的計入了招待費用,如何調整?分錄怎么寫?



你好,從招待費明細調整到成本
借;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本 貸;以前年度損益調整——管理費用——業(yè)務招待費
2019 04/13 09:48

84785002 

2019 04/13 09:54
這筆分錄是做在當月還是做在哪里?

鄒老師 

2019 04/13 10:02
你好,是做到發(fā)現(xiàn)有錯誤的月份

84785002 

2019 04/13 10:04
那所得稅匯算清繳,業(yè)務招待費按調整過來的填寫嗎?

鄒老師 

2019 04/13 10:11
你好,是的,是這樣填寫的
