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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年多計(jì)入一筆管理費(fèi)用,23年匯算清繳沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。匯算后如何做賬務(wù)調(diào)整,是否能在24年匯算清繳中做調(diào)整



可以的,可以這么做的。
2024 01/11 12:20

84784985 

2024 01/11 12:25
老師,要如何在24年的憑證中做調(diào)整呢,還是憑證中不作調(diào)整,直接在24年的匯算做調(diào)整?

郭老師 

2024 01/11 12:26
賬上多做了,虛增了,需要紅沖。

84784985 

2024 01/11 12:42
老師,22年帳,可以直接在24年紅沖嗎,涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎

郭老師 

2024 01/11 12:43
是的,對(duì)的,用以前年度損益調(diào)整來(lái)做

84784985 

2024 01/11 12:58
老師,22年的錯(cuò)誤,涉及了需要補(bǔ)交所得稅,一般23你匯算清繳補(bǔ)交,現(xiàn)在匯算后發(fā)現(xiàn),要到24年匯算補(bǔ)交,這個(gè)不涉及滯納金嗎

郭老師 

2024 01/11 13:00
匯算補(bǔ)的都涉及到滯納金

84784985 

2024 01/11 14:25
老師,那這個(gè)要怎么能體現(xiàn)出來(lái)呢,在申報(bào)過(guò)程中,好像不會(huì)顯示出這是在調(diào)整2022年的費(fèi)用啊

郭老師 

2024 01/11 14:26
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
