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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng) 數(shù)額怎么填?。?/p>



你好,就是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 04/16 17:32

84784951 

2019 04/16 17:34
是根據(jù)申報(bào)表上面的數(shù)字嗎?

84784951 

2019 04/16 17:35
怎么做分錄

鄒老師 

2019 04/16 17:35
你好,是根據(jù)你認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的金額填寫

84784951 

2019 04/16 17:51
分錄怎么做啊

鄒老師 

2019 04/16 17:55
你好,借原材料等科目 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng) 稅 額,貸;銀行存款等科目
