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老師請問按300萬預交增值稅為54545.45 實際開票為280萬請問異地實際抵扣按54545.55還是按照50909.09抵扣??



您好,按照54545.45實際抵扣。
2019 04/16 21:17

梅老師 

2019 04/16 21:19
另20萬為無票收入。應該確認為收入。

梅老師 

2019 04/16 21:22
您好,如果54545.45沒有預交進去,那么是可以按50909.09來抵扣的。

梅老師 

2019 04/16 21:26
這個應該是不行的,因為您當初預交稅應該合同也是交上去了。

梅老師 

2019 04/17 10:05
您好,您這種 情況,只要稅務局認可這個差額收入,應該是可以將預交稅繼續(xù)留抵的,可以按50909.09抵扣

84785030 

2019 04/16 21:18
但是我開票是280萬啊

84785030 

2019 04/16 21:21
如果未開票收入的20萬不確認收入呢?是不是我開票280萬實際抵扣只能抵扣50909.09

84785030 

2019 04/16 21:24
只是預交多了 。。下次開票就不用預交直接開票就行了

84785030 

2019 04/16 22:45
為啥不行?我只是提前預交了 后期開票又沒有變化
