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    問(wèn)題已解決

    老師每月計(jì)提稅金是不是只計(jì)提增值稅和附加稅呢?具體怎么計(jì)提呢?

    84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/17 10:28
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    冰兒老師
    金牌答疑老師
    職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
    一、 計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交各明細(xì)科目(如應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅) 二、繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交各明細(xì)科目(如應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅) 貸:銀行存款
    2019 04/17 10:30
    冰兒老師
    2019 04/17 10:30
    銷(xiāo)項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) = 本月 應(yīng)該交稅金 (銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)在“應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值”一個(gè)賬戶(hù)上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》科目,月末,《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額應(yīng)該是0) 3、如果,月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅 4、如果,月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方)則: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》余額在借方(負(fù)數(shù))說(shuō)明該余額要下月留抵; 如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說(shuō)明該余額就是本月要交稅的數(shù)額
    84785028
    2019 04/17 11:15
    謝謝老師那么詳細(xì)的解答,但是我還有三個(gè)問(wèn)題沒(méi)搞明白,1.計(jì)提稅金是不是只用計(jì)提增值稅和附加稅,2.我們公司近半年來(lái)每月都有留抵,都沒(méi)繳過(guò)稅也沒(méi)計(jì)提過(guò),還需要補(bǔ)計(jì)提嗎?<br>
    84785028
    2019 04/17 11:15
    3.之前學(xué)堂有老師回復(fù)說(shuō)每月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就結(jié)轉(zhuǎn),借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就不用結(jié)轉(zhuǎn),那這樣月末應(yīng)交增值稅借方不就會(huì)有余額了?
    冰兒老師
    2019 04/17 11:30
    可以不計(jì)提,有稅交時(shí)再計(jì)提
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