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問(wèn)題已解決

生產(chǎn)型出口退稅申報(bào)表里每期當(dāng)期免抵稅額要不要做會(huì)計(jì)分錄?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/19 08:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
1、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期免抵稅額 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)退稅額 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019 04/19 10:44
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