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問題已解決

老師,我們是純外貿(mào)企業(yè),一般納稅人,基本沒有進項抵扣,我們進項一般是用來做退稅的,購買禮品送給客戶,然后拿回來的是增值稅專用發(fā)票,我這個分錄要怎么寫,我可以直接當普票處理嗎?直接進費用。還是我要做視同銷售處理?哪個比較好

84785002| 提問時間:2019 04/22 17:49
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梅老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師,稅務師,中級會計師
購買禮品送客戶要作為業(yè)務招待費,進項不得抵扣,借管理費用業(yè)務招待費,貸銀行存款。
2019 04/22 17:50
84785002
2019 04/22 17:51
那專票沒用,直接當普票用是嗎?還有出差酒店也開專票,這個也直接做普票用是嗎
84785002
2019 04/22 17:52
管理費用還是銷售費用,銷售部門送禮
梅老師
2019 04/22 17:53
您好,直接作為普票使用,出差酒店這個可以抵扣進項稅,銷售部門使用,作為銷售費用業(yè)務招待費
84785002
2019 04/22 17:56
出差酒店不抵扣直接做費用可以嗎?我們基本都是出口,所以基本銷項沒有可以抵扣
梅老師
2019 04/22 18:00
您好,出差酒店可以直接全部作為費用處理。
84785002
2019 04/22 18:03
謝謝老師解答
梅老師
2019 04/22 18:11
好的,感謝您的理解和支持。
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