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問題已解決

老師,我剛剛進(jìn)一個招投標(biāo)代理公司,應(yīng)該怎么去建賬,需要設(shè)那些會計(jì)科目

84785007| 提問時(shí)間:2019 04/26 09:14
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,建帳流程如下 1、確定建賬時(shí)點(diǎn)   2、按照確定的時(shí)點(diǎn),盤點(diǎn)現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等、并去銀行打印銀行存款對賬單。   3、按照確定的時(shí)點(diǎn),將各往來單位和個人列表,確認(rèn)往來金額及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。   4、按照存貨盤點(diǎn)表,確認(rèn)存貨的單價(jià)與金額,計(jì)算存貨價(jià)值。   5、按照固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表,確認(rèn)固定資產(chǎn)的原值與折舊額。   6、按照驗(yàn)資報(bào)告確認(rèn)實(shí)收資本金額。   7、倒擠以前經(jīng)營期間的利潤。   8、進(jìn)行完上述工作后,按照確認(rèn)金額,做以下會計(jì)分錄   借:庫存現(xiàn)金   借:銀行存款   借:預(yù)付賬款   借:應(yīng)收賬款   借:其他應(yīng)收款   借:存貨   借:固定資產(chǎn)等    貸:應(yīng)付賬款    貸:預(yù)收賬款    貸:短期借款    貸:累計(jì)折舊    貸:其他應(yīng)付款    貸:長期借款    貸:應(yīng)交稅費(fèi)    貸:應(yīng)付職工薪酬等    貸:實(shí)收資本    貸:未分配利潤(資產(chǎn)總額—負(fù)債—實(shí)收資本)   9、按照上述分錄,登記各科目的總賬。   10、按照盤點(diǎn)表、銀行存款對賬單,往來明細(xì)表等登記庫存現(xiàn)金、銀行存款、存貨、固定資產(chǎn)、各往來科目明細(xì)賬。   11、建賬日之后發(fā)生的所有業(yè)務(wù),均按順序在此金額的基礎(chǔ)上登記。
2019 04/26 09:17
84785007
2019 04/26 09:24
老師招投標(biāo)代理公司需要設(shè)那些會計(jì)科目
紫藤老師
2019 04/26 09:27
你好,很多,比如庫存現(xiàn)金,銀行存款,實(shí)收資本,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本等
84785007
2019 04/26 09:29
所涉及的科目都告訴我一下行嗎
紫藤老師
2019 04/26 09:30
庫存現(xiàn)金,銀行存款,實(shí)收資本,短期借款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)付職工薪酬,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,本年利潤,
84785007
2019 04/26 09:33
老師,內(nèi)賬怎么做呢?從哪支款,是不是現(xiàn)金
84785007
2019 04/26 09:34
不可能是和外賬一個賬戶支款吧
紫藤老師
2019 04/26 09:58
內(nèi)賬是老板看的,外賬是給稅務(wù)局看的,內(nèi)賬比外賬簡單,
84785007
2019 04/26 09:59
我沒做過內(nèi)賬,所以支款是從那支?
紫藤老師
2019 04/26 10:01
從公司的銀行賬戶收支,你可以這樣理解,外賬是給稅務(wù)局看的,經(jīng)過加工的,內(nèi)賬是原原本本的,給老板看的
84785007
2019 04/26 10:02
那稅務(wù)局一看銀行賬不就知道還有內(nèi)賬存在了嗎
紫藤老師
2019 04/26 10:03
不會的,有的公司有內(nèi)賬,有的沒有
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