問題已解決
你好 在嗎 我公司一筆研發(fā)費用 開有增值稅專票 分錄要怎么做呢



借:研發(fā)支出
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款(或應付賬款)
2019 05/07 10:28

84785014 

2019 05/07 10:30
我這邊沒有通過研發(fā)支出科目 借 管理費用-研發(fā)支出 應交稅費-進項 貸:應付賬款 這樣可以嗎

江老師 

2019 05/07 10:33
如果是直接費用化,也是可以的

84785014 

2019 05/07 10:35
因為現(xiàn)在拿到的只是一張專票,所以我考慮直接費用化,你覺得對嗎?

江老師 

2019 05/07 10:38
如果研發(fā)項目失敗,可以直接費用化處理。
