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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上月做了未開票收入,本月開了發(fā)票,如何做賬?



你好,需要把上個(gè)月的未開票收入分錄沖銷
然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄
2019 05/15 11:36

84784976 

2019 05/15 11:41
老師,但未開票和開發(fā)票的金額不一樣

鄒老師 

2019 05/15 11:45
你好,把之前未開票沖銷,然后按開具發(fā)票做收入分錄就是了
