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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能稅前扣除60%,剩下的40%可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除嗎?在沒有超出銷售收入0.005的情況下



不能結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除,招待費(fèi)是不能結(jié)轉(zhuǎn)的
2019 05/15 15:31

84785039 

2019 05/15 15:37
那老師,是不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)基本上都要調(diào)增應(yīng)納稅額?交企業(yè)所得稅

maize老師 

2019 05/15 15:42
是的,這個需要調(diào)之后看你們有沒利潤,有就需要交

84785039 

2019 05/15 15:43
老師,那調(diào)增部分交的企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做??

maize老師 

2019 05/15 15:45
計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
補(bǔ)交稅款時
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

84785039 

2019 05/15 15:46
好的,這樣

maize老師 

2019 05/15 17:19
滿意請給五星好評,謝謝
