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問題已解決

老師,我們是旅行社營(yíng)改增差額征收,如果一開始我是價(jià)稅合計(jì)做收入,價(jià)稅合計(jì)做成本,到時(shí)候是收入減去成本的差額除1.03乘以0.03征收,那在收入減去成本的這個(gè)分錄我做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎

84785016| 提問時(shí)間:2019 05/15 15:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),沖減營(yíng)業(yè)收入 借:營(yíng)業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2019 05/15 16:24
84785016
2019 05/15 16:26
老師我不懂,您這樣做的話不就是不含稅收入嘛。可是我是收入減去成本差額征收
84785016
2019 05/15 16:32
老師,我認(rèn)為是一開始我所有收入的發(fā)票做分錄借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,所有成本做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 ,全部做好以后,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那這樣不就是剩余差額嘛?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 產(chǎn)生主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差額,按照這個(gè)差額交稅,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 老師我認(rèn)為這樣才對(duì)吧
陳詩晗老師
2019 05/15 16:46
差額征稅的會(huì)計(jì)處理是,你開出票據(jù)的時(shí)候也是需要計(jì)提增值稅。。然后期末計(jì)算差額征稅的差額,調(diào)整收入。
84785016
2019 05/15 17:58
您的意思是每做一筆計(jì)提稅額嗎?
陳詩晗老師
2019 05/15 18:11
是的,同學(xué),在正常的處理時(shí)和日常的收入處理一樣的價(jià)稅分離
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