問題已解決
原本做工會經(jīng)費計提的時候,那個預付賬款科目不應該有的,當初做錯了,把一部分的應付職工薪酬-工會經(jīng)費對應成預付賬款這個科目,現(xiàn)在這個科目一直存在,要怎么消掉?



你好!你當時怎么做的分錄.
2019 05/16 16:00

84785000 

2019 05/16 16:01
當初做錯成:
借:管理費用-上級工會經(jīng)費
預付賬款-單位工會經(jīng)費
貸:應付職工薪酬-上級工會經(jīng)費
應付職工薪酬-單位工會經(jīng)費
這樣一來就一直有預付賬款-單位工會經(jīng)費這個科目存在,而且存在了1年半了, 這個科目現(xiàn)在要如何消掉?

84785000 

2019 05/16 16:03
那個預付賬款-單位工會經(jīng)費科目下的錢是給單位工會了,讓單位工會人員使用的

宋生老師 

2019 05/16 16:10
你好!那你應付職工薪酬-單位工會經(jīng)費也應該有余額把

84785000 

2019 05/16 16:15
這個錢可以直接現(xiàn)金給工會員工使用的。這個科目要怎么消除?做紅字作廢嗎?

宋生老師 

2019 05/16 18:51
你好!你只是計提,現(xiàn)在多計提了。就紅字沖減就好了。

84785000 

2019 05/16 18:52
做成什么借。貸科目

宋生老師 

2019 05/16 19:00
借:
預付賬款-單位工會經(jīng)費
貸:
應付職工薪酬-單位工會經(jīng)費
金額寫負數(shù)
