問題已解決
老師,有些什么原因會導(dǎo)致增值稅的銷項稅在借方余額為負(fù)數(shù)呢?



您好
當(dāng)月開具了紅字發(fā)票 紅字發(fā)票金額大于藍(lán)字發(fā)票金額
2019 05/24 16:37

84785036 

2019 05/24 16:39
那該怎么調(diào)整呢老師?

bamboo老師 

2019 05/24 16:41
這個如果不是錯賬 不需要調(diào)整啊 下期您繼續(xù)開具藍(lán)字發(fā)票就好了

84785036 

2019 05/24 18:14
12月是有開紅字發(fā)票,沖的11月的,金額沒有藍(lán)字大
這個是不是賬務(wù)弄錯了,是去年別的會計做的,12月的余額表里面有銷項稅借方余額和進(jìn)項稅借方余額。進(jìn)項稅的余額跟增值稅申報表可以對的上,但是銷項稅的金額一直導(dǎo)致后面的稅款跟增值稅申報表的稅款對不上,這個怎么調(diào)整?

bamboo老師 

2019 05/24 18:21
那您看下12月的銷項稅額明細(xì)帳 查賬 然后再做對應(yīng)的賬務(wù)處理
