問題已解決
去年購買商品沒有發(fā)票,做了占估入庫,今年6月份拿回正式發(fā)票,請問這賬務(wù)處理



做沖銷分錄再做藍字分錄
或者做調(diào)整分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2019 05/31 12:19

84784999 

2019 05/31 12:29
老師,已經(jīng)跨年了,這樣做不影響吧

文文老師 

2019 05/31 12:32
這樣做不影響當(dāng)期損益

84784999 

2019 05/31 12:56
可是老師,他五月份做了匯算清繳了 ,我現(xiàn)在一月份全部沖銷以前的,沒事吧

文文老師 

2019 05/31 20:43
沖銷后再藍字,一負一正,不影響
