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實(shí)務(wù)
問題已解決
加計抵減有留底額怎么做分錄



這個加計抵減的賬務(wù)處理
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計抵減)
貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
對于本月有留抵的加計抵減的金額,直接留在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計抵減)科目中,不用賬務(wù)處理
2019 06/04 09:16

加計抵減有留底額怎么做分錄
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