問題已解決
有一筆尾款確定不能收回,請問怎么做分錄?



你好,這個縣計提壞賬,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2019 06/05 10:43

84784984 

2019 06/05 10:57
計提壞賬的分錄是怎么做的?

暖暖老師 

2019 06/05 10:59
借資產(chǎn)減值損失
貸壞賬準(zhǔn)備

84784984 

2019 06/05 11:03
那是不是還要做借:壞賬準(zhǔn)備貸:應(yīng)收賬款
借:營業(yè)外支出
貸:資產(chǎn)減值損失
都可以在一個月的時候做嗎,當(dāng)月計提當(dāng)月確認(rèn)

暖暖老師 

2019 06/05 11:04
可以在一個月內(nèi)做賬的

84784984 

2019 06/05 11:08
如果不在一個月內(nèi)做的的話那個資產(chǎn)減值損失結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是在確認(rèn)壞賬也就是做了前面那筆借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款的時候做的,還是說資產(chǎn)減值損失要當(dāng)月計提的時候就要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。

暖暖老師 

2019 06/05 11:09
先計提,最后確認(rèn)時轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

84784984 

2019 06/05 11:12
好的,謝謝

84784984 

2019 06/05 11:12
就是說我當(dāng)月計提在當(dāng)月確認(rèn)也是可以的是吧

暖暖老師 

2019 06/05 11:13
是的餓,可以同步,可以錯開

84784984 

2019 06/05 11:16
謝謝

暖暖老師 

2019 06/05 11:17
不客氣,麻煩給予五星好評
