問題已解決
老師,如果他的利潤總額是-41435.51;納稅調(diào)整增加額是107596.37;可以彌補以前年度虧損55812.81.老師這樣他應(yīng)給繳納多少所得稅啊?



您好
應(yīng)納稅所得額=107596.37-41435.51-55812.81=10348.05
請問符合小微企業(yè)標準么
2019 06/06 10:18

84784966 

2019 06/06 10:21
屬于

bamboo老師 

2019 06/06 10:22
屬于小微企業(yè)的話 所得稅=10348.05*0.5*0.2=1034.81

84784966 

2019 06/06 10:27
老師,如果他算小規(guī)模,那能減免多少所得稅?實際應(yīng)該繳納多少所得稅?

bamboo老師 

2019 06/06 10:29
小規(guī)模也是這樣計算的

84784966 

2019 06/06 10:39
老師您看我這樣理解對嗎:小微減免的稅率是15%;(應(yīng)納稅所得額應(yīng)納稅所得額10348.05*0.15=1552.21這個數(shù)是減免的稅金)實際應(yīng)交稅金的稅率是10%(10348.05*0.1=1034.81)

bamboo老師 

2019 06/06 10:40
您這樣理解正確的
