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老師,員工出差用自己的車加油的普通發(fā)票(卷票)報銷怎么做賬



計入管理費用—— 福利費開支。這個是不屬于公司的費用
2019 06/10 10:42

84785032 

2019 06/10 10:44
是老板報銷的,用自己私人的車去出差的

84785032 

2019 06/10 10:45
計入福利費嗎?

84785032 

2019 06/10 10:46
意思就是老板直接管市場部的,他是為了打開市場去談業(yè)務的

江老師 

2019 06/10 10:49
計入銷售費用——福利費,屬于開拓市場

84785032 

2019 06/10 10:50
我咋感覺福利費有點不合理啊老師,畢竟是為公司去的啊

江老師 

2019 06/10 10:51
這個就是福利費,不屬于公司的車,就不產生公司的費用。

84785032 

2019 06/10 10:51
意思就是加油費和住宿費都計入福利費嗎?

江老師 

2019 06/10 10:52
住宿費計入銷售費用——差旅費。

84785032 

2019 06/10 11:07
老師,計入福利費是不是要交個稅???

84785032 

2019 06/10 11:11
差旅費補助不要交個稅吧老師?

江老師 

2019 06/10 11:18
這個不用交個稅,按福利費開支在稅前列支處理
