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老師您好,請問5月份做的匯算清繳,我把收據(jù)調(diào)增后交了13294的企業(yè)所得稅,該如何做分錄

84785034| 提問時(shí)間:2019 06/13 12:55
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019 06/13 12:55
84785034
2019 06/13 15:28
老師,這樣是不是就體現(xiàn)不出來應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅了
月月老師
2019 06/13 15:28
你好,你可以在 以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用
84785034
2019 06/13 16:13
老師,我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,沒有以前年度損益調(diào)整科目該如何做分錄
月月老師
2019 06/13 16:20
你好,用利潤分配-未分配利潤代替。
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