問題已解決
請鄒老師回答問題,其他老師請不要回答了謝謝,如果一個(gè)老板讓做一個(gè)收入為1000萬的報(bào)表,該怎么做,如何下手



你好,你可以做收入1000萬的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本,做人工工資,費(fèi)用,計(jì)提稅款,把這些分錄做好,報(bào)表就可以編制 好
2019 06/19 15:53

84785044 

2019 06/19 18:05
那這個(gè)成本按多少算呢還有這個(gè)工資和費(fèi)用做多少合適呢

鄒老師 

2019 06/19 18:08
你好,成本 這個(gè)就沒有一個(gè)統(tǒng)一比例了,一般在收入的70%-90%左右,僅供參考
工資占收入5%-10%左右,費(fèi)用子啊收入10%左右,僅供參考

84785044 

2019 06/19 18:24
1.是不是先編制利潤表再根據(jù)利潤表編制資產(chǎn)負(fù)債表啊
2.這個(gè)收入確定,銷項(xiàng)稅額能確定,那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么確定呢,進(jìn)而這個(gè)稅金及附加怎么算呢

鄒老師 

2019 06/19 19:10
你好
1,這個(gè)并沒有明確的先后順序的
2,進(jìn)項(xiàng)稅額一般是根據(jù)成本占收入比例乘以增值稅稅率計(jì)算
稅金及附加根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額乘以附加稅稅率就是了

84785044 

2019 06/19 21:27
如果成本是7,收入是10那么7/10*13%=0.091,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算呢

鄒老師 

2019 06/19 21:28
你好,成本是7,那么進(jìn)項(xiàng)稅額=7*13%

84785044 

2019 06/19 22:04
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么啊,如果要交增值稅的話

鄒老師 

2019 06/19 22:05
你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785044 

2019 06/19 22:26
如果這個(gè)月不繳納增值稅的話,還用做結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄嗎

鄒老師 

2019 06/20 08:05
你好,需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
