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問(wèn)題已解決

3.(1)2018年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值 稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)為261 800元, 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為39100元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為278 950元。甲公司當(dāng)月應(yīng)支增值稅計(jì)算結(jié)果如下: 當(dāng)月應(yīng)交增值稅= (2)6月30日,假設(shè)甲公司用銀行存款支納當(dāng)月增值稅稅款10 000元。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/26 08:49
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師
(1)當(dāng)月應(yīng)交增值稅=261800+39100-278950=21950元。 (2) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)10000 貸:銀行存款10000
2019 06/26 09:06
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