當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,錄錯科目了,要怎么改?賬不平,現(xiàn)在不知道怎么調(diào)



你好具體什么也許
2019 07/01 14:23

84784968 

2019 07/01 14:44

84784968 

2019 07/01 14:45
應(yīng)收賬款918、95應(yīng)該是平的,沒有應(yīng)收賬款了

QQ老師 

2019 07/01 14:59
你好!需要找軟件的售后維護(hù)一下你們表格的計(jì)算公式,應(yīng)該是公式有問題。

84784968 

2019 07/01 15:02
是之前錄錯了,然后沖紅的,后面弄錯了,現(xiàn)在要怎么調(diào)?

QQ老師 

2019 07/01 15:47
你好,之前分錄是怎么寫的?

84784968 

2019 07/01 16:06
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入忘記錄應(yīng)交增值稅了,然后沖憑證沖紅借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款,然后又錄借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅

QQ老師 

2019 07/01 16:12
你好,這筆應(yīng)收賬收回了嗎

84784968 

2019 07/01 16:18
收了

QQ老師 

2019 07/01 16:42
你好!應(yīng)該是原分錄紅字沖回

84784968 

2019 07/01 16:46
嗯,現(xiàn)在沖錯了,重新原分錄沖可以嗎?

QQ老師 

2019 07/01 18:55
你好,是的,可以重新做調(diào)整分錄。

84784968 

2019 07/01 18:56
好的謝謝

QQ老師 

2019 07/01 21:41
不客氣歡迎下次提問
