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問(wèn)題已解決

加記抵減的10%稅填在申報(bào)表哪里?主表哪一行顯示?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/04 11:06
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
填寫附表四第6行的相關(guān)項(xiàng)目欄次。不體現(xiàn)在主表,但是主表計(jì)算的稅額會(huì)減去當(dāng)期實(shí)際抵減的數(shù)字。
2019 07/04 11:07
84785017
2019 07/04 11:11
減免稅申報(bào)明細(xì)表還填嗎
張艷老師
2019 07/04 11:33
這個(gè)明細(xì)表是不需要填寫的。
84785017
2019 07/04 11:34
張老師,印花稅申報(bào)怎么填飽?
張艷老師
2019 07/04 11:39
就是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的應(yīng)稅項(xiàng)目,分別填寫金額,申報(bào)繳納了。會(huì)計(jì)學(xué)堂有報(bào)稅系統(tǒng),您可以登錄學(xué)習(xí)一下。
84785017
2019 07/04 11:40
應(yīng)該填不含稅的數(shù)字吧?利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)收入的數(shù)?
張艷老師
2019 07/04 13:11
如果簽訂的應(yīng)稅合同中有載明不含稅金額的話,是按不含稅金額申報(bào)的。否則,要按含稅金額申報(bào)的。
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