問題已解決
老師,小規(guī)模稅控盤開票銷項稅額與申報系統(tǒng)的銷項稅額的差額怎么做賬



你好,是什么原因?qū)е碌牟铑~?是四舍五入造成的?
2019 07/06 16:12

84784965 

2019 07/06 16:12
是的

84784965 

2019 07/06 16:13
差0.02

鄒老師 

2019 07/06 16:23
你好,你需要以申報表 的稅額為準,對賬面做調(diào)整,比如
借;應收賬款等科目,貸;應交稅費——應交增值稅0.02

84784965 

2019 07/06 16:30
我可以這么寫嗎?
借:應交稅費——應交增值稅 1181.58
應交稅費——應交增值稅 0.02
貸:營業(yè)外收入——稅收減免 1181.6
我們是小規(guī)模的申報系統(tǒng)減免了1181.6
稅控盤是1181.58

鄒老師 

2019 07/06 16:33
你好,減免是這樣做分錄
我上面做的分錄是在你正常做收入分錄基礎上,需要增加0.02的增值稅貸方發(fā)生額

84784965 

2019 07/06 17:06
老師,那我的應收賬款就不對了

鄒老師 

2019 07/06 17:08
你好,調(diào)整增值稅0.02,那必然還需要調(diào)整其他科目,總會有個科目與實際情況是不一致的,否則這個0.02就無法調(diào)整的

84784965 

2019 07/06 17:10
借:應交稅費——應交增值稅 1181.58
應交稅費——應交增值稅 0.02
貸:營業(yè)外收入——稅收減免 1181.6

84784965 

2019 07/06 17:10
意思我這個寫的不對?

鄒老師 

2019 07/06 17:11
你好,你這個是減免增值稅這樣做分錄
你這個0.02在做收入分錄的時候得有借方科目啊,所以借方可能是應收賬款,也可能通過營業(yè)外支出科目予以調(diào)整
