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問題已解決

【例18-6】甲公司2×14年6月銷售給乙公司一批物資,貨款為2 000 000元(含增值稅)。乙公司于7月份收到所購物資并驗(yàn)收入庫。按合同規(guī)定,乙公司應(yīng)于收到所購物資后3個(gè)月內(nèi)付款。到2×14年12月31日仍未付款。甲公司于2×14年12月31日已為該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備100 000元。2×14年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表款”項(xiàng)目的金額1 900 000元為應(yīng)收賬款。甲公司于2×15年2月3日(所得稅匯算清繳前)收到人民法院通知,無力償還所欠部分貨款。甲公司預(yù)計(jì)可收回應(yīng)收賬款的60%. 請(qǐng)問這題為什么只調(diào)遞延所得稅資產(chǎn),不調(diào)整14年當(dāng)年的應(yīng)交所得稅???

84784978| 提問時(shí)間:2019 07/07 17:08
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答疑何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你說的是甲公司還是乙公司
2019 07/07 19:25
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