問題已解決
老師,想請問下,我們是建筑企業(yè)然后這個月預繳了稅款,預繳的稅款抵了一部分這個月要交的稅,那月末預繳稅款這個科目該如何做賬呢?



借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款 下個月申報時與應交稅費-未交增值稅沖減
2019 07/09 15:54

84784958 

2019 07/09 16:11
那月末要把預繳稅款放入哪里

軼塵老師 

2019 07/09 16:12
增值稅納稅申報表附表四

84784958 

2019 07/09 16:22
賬務處理是如何的

軼塵老師 

2019 07/09 16:59
賬務處理參考我上一個回答有分錄。
