問題已解決
老師,我發(fā)現(xiàn)我應交增值稅期末余額多了1分錢,我查出來了是3月份的時候記錯了,但是我不可能把帳調到3月修改,我能不能在6月帳里面修改,多了的一分錢我怎么做分錄呢?



把查看勾選數(shù)據(jù)和金稅盤數(shù)據(jù),看是進項少記了一分還是銷項多記了一分,然后再去調。
2019 07/11 11:51

84785040 

2019 07/11 11:52
是銷項多記了1分

84785040 

2019 07/11 11:53
那我該怎么調呢?

84785040 

2019 07/11 11:59
是不是借:應交稅費 銷項 ,貸:主營業(yè)務收入

趙英老師 

2019 07/11 12:35
嗯,然后再把調出來的銷項轉到應交稅費-應交增值稅「轉出未交增值稅」,最后轉到應交稅費-未交增值稅中。

84785040 

2019 07/11 12:47
好的

趙英老師 

2019 07/12 10:17
好的。。。。。。
