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老師我應付職工薪酬期末余額出現(xiàn)負數(shù)是-18907.15應該怎樣調(diào)整?分錄怎樣做?



您好
應該是您少計提了工資 現(xiàn)在要補計提
借;管理費用——工資等
貸:應付職工薪酬——工資
2019 07/12 19:23

84784992 

2019 07/12 19:25
老師那我應該補計題這兩個哪個數(shù)呢?

bamboo老師 

2019 07/12 19:31
應該補計提期末余額的數(shù)字 18907.15

84784992 

2019 07/12 19:32
可是我補計提這個數(shù)之后,資產(chǎn)負載表上還是顯示有負數(shù)

bamboo老師 

2019 07/12 19:37
您憑證審核記賬了么

84784992 

2019 07/12 19:37
審核記賬了

bamboo老師 

2019 07/12 19:39
請問您分錄怎么寫的

84784992 

2019 07/12 19:41

bamboo老師 

2019 07/12 19:45
按理說這樣寫了不會還是負數(shù)啊 您生成報表后還這樣顯示么 科目余額表上還有余額么
